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中共九江市紀律檢查委員會2019年部門預算
來源: 時間:2019-03-25 09:41:00
中共九江市紀律檢查委員會2019年部門預算
目  錄

  第一部分  中共九江市紀律檢查委員會概況

  一、部門主要職責 

  二、部門基本情況 

  第二部分  中共九江市紀律檢查委員會2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明 

  二、2019年“三公”經費預算情況說明 

  第三部分  中共九江市紀律檢查委員會2019年部門預算表

  一、《收支預算總表》 

  二、《部門收入總表》 

  三、《部門支出總表》 

  四、《財政撥款收支總表》 

  五、《一般公共預算支出表》 

  六、《一般公共預算基本支出表》 

  七、《一般公共預算“三公”經費支出表》 

  八、《政府性基金預算支出表》 

  第四部分  名詞解釋

第一部分 中共九江市紀律檢查委員會概況

  一、部門主要職責

  市紀委機關與市監察局合署辦公,實行一套工作機構,兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和行政監察兩種職能,對市委、市政府負責。市監察局仍屬政府序列,接受市政府領導。 

  (一)主管全市黨的紀律檢查工作,負責貫徹落實黨中央和省、市委關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和黨的法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。 

  (二)主管全市行政監察工作,負責貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關行政監察工作的決定,監督檢查市政府各部門及其工作人與和市轄縣(市、區)及其主要負責人執行國家政策、法律、法規、國民經濟和社會發展計劃以及市政府頒發的決議和命令的情況。 

  (三)負責檢查并處理市委和市政府各部門、各縣(市、區)黨的組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件,按照干部管理權限和任命程序,決定和取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。 

  (四)負責調查處理市政府各部門及其工作人員、市轄縣(市、區)政府及其主要負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為,并根據責任人所犯錯誤的情節輕重,按照干部管理權限和任命程序作出撤職及撤職以下的行政處分的決定;受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。 

  (五)負責作出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育計劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。 

  (六)會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,教育國家工作人員遵紀守法、清廉為政。 

  (七)負責對黨的紀律檢查和行政監察工作理論及其有關問題進行調查研究,根據我市實際,草擬有關地方性政策規定。 

  (八)調查研究市政府各部門和各縣(市、區)政府制定法規的情況,對其違法國家法律和有損國家利益的條款,提出修改、補充的建議;變更或撤銷縣(市、區)行政監察機關不適當的決定和規定。 

  (九)會同市委直屬機關、市政府各部門及各縣(市、區)黨委和政府做好紀檢、監察干部的管理,審核縣(市、區)紀委領導班子和監察局領導干部人選;負責市紀委、市監察局派駐各部門的紀檢組、監察室領導干部職務的任免(市委管理的干部除外);組織和指導全市紀檢、監察系統干部的培訓工作。 

  (十)承辦市委、市政府授權和交辦的其他工作。 

  (國家監察體制改革后,紀委監委新的“部門主要 職責”待上級機關批復后予以明確) 

  二、部門基本情況 

  市紀委共有預算單位2個,包括局本級和1個所屬二級預算單位。委本級編制人數228人,其中:行政編制214人、參公14人;實有人數188人,其中:在職人153人,離休人員2人退休人員33人。所屬機關后勤服務中心編制人數11人,其中:事業編制11人;實有人數10人,其中:在職人員10人。 

第二部分  中共九江市紀律檢查委員會2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明 

  (一)收入預算情況 

  2019年市紀委預算收入總額為15394.28萬元,較比上年增加28.86%。其中:財政撥款收入6394.28萬元,占收入預算總額的41.54%;上年結轉(結余)9000.00萬元,占收入預算總額的58.46%。 

  (二)支出預算情況 

  2019年市紀委支出預算總額為15394.28萬元,較比上年增加28.86%。其中: 

  按支出項目類別劃分:基本支出7010.12萬元,占支出預算總額的45.54%,較比上年增加31.73%;包括工資福利支出1726.19萬元、商品和服務支出5056.61萬元、對個人和家庭的補助27.32萬元、其他資本性支出200萬元。項目支出8384.16萬元,占支出預算總額的54.46%,較比上年增加26.55%;包括工資福利支出41.76萬元;商品和服務支出342.40萬元;其他資本性支出8000萬元。 

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出14899.45萬元,占支出預算總額的96.78%,較比上年增加29.44%;社會保障和就業支出270.28萬元,占支出預算總額的1.75%,較比上年增加13.89%;衛生健康支出89.82萬元,占支出預算總額的0.60%,較比上年增加13.02%;住房保障支出134.73萬元,占支出預算總額的0.87%,較比上年增加13.02%。 

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出1767.95萬元,占支出預算總額的11.48%,較比上年增加15.32%;商品和服務支出5399.01萬元,占支出預算總額的35.07%,較比上年增加4.09%;對個人和家庭的補助支出27.32萬元,占支出預算總額的0.18%,較比上年增加1.26%;其他資本性支出8200.00萬元,占支出預算總額的53.27%,較比上年增加57.69%。 

  (三)財政撥款支出情況 

  2019年市紀委財政撥款支出預算6394.28萬元,占支出預算總額的41.54%,較比上年減少54.49%。具體支出情況是:一般公共服務支出5899.45萬元,占財政撥款支出的92.26%;社會保障和就業支出270.28萬元,占財政撥款支出的4.23%;衛生健康支出89.82萬元,占財政撥款支出的1.40%;住房保障支出134.73萬元,占財政撥款支出的2.11%。 

  (四)政府性基金情況 

  我委沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

  (五)機關運行經費等重要事項的說明 

  2019年部門機關運行費預算3399.01萬元,比2018年預算減少1094.54萬元,下降32.20%。 

  (六)政府采購情況 

  2019年部門所屬單位政府采購總額200萬元,其中:政府采購貨物預算200萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 

  (七)國有資產占有使用情況 

  截止2019年1月1日,部門共有車輛30輛。其中:一般公務用車0輛,執法執勤用車30輛。 

  項目績效目標設置情況 

  2019年實行績效目標的項目9個,涉及資金8384.16萬元,其中:部門預算中100萬元以上的項目2個 

  二、2019年“三公”經費預算情況說明 

  2019年市紀委“三公”經費年初預算安排134萬元。 

  其中: 

  因公出國(境)費10萬元,比上年增(減)0萬元。 

  公務接待費40萬元,比上年增(減)0萬元。 

  公務用車運行維護費84萬元,比上年增(減)0萬元。 

  公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。 

第三部分  中共九江市紀律檢查委員會2019年部門預算表

  (詳見附表)市紀委2019年九江市級部門預算公開表.xls 

第四部分  名詞解釋

  一、 收入科目 

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。 

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。 

  (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。 

  (四)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。 

  二、支出科目 

  (一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。 

  (二)紀檢監察事務:反映紀檢、監察方面的支出。 

  (三)行政運行:行政單位的基本支出。 

  (四)其他紀檢監察事務支出:反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。 

  (五)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。 

  (六)行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出 

  (七)歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。 

  (八)行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。 

  (九)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

  (十)“三公”經費支出:公務接待、公務用車運行維護以及因公出國(境)費用支出。 

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